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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Coxim amortecedor 380,00 380,00
1.00 Coxim amortecedor superior 366,00 366,00
2.00 Bucha amortecedor Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizada na secretaria. 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 Coxim amortecedor Coxim amortecedor superior Bucha amortecedor Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizada na secretaria. 876,00
14/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050608423; 876,00
21/12/2023 Pagamento de Empenho 8639/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 876,00
TOTAL 876,00 876,00 876,00
SALDO A PAGAR 0,00