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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8661 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento 6203 40,00 40,00
1.00 EXTATOR 180,00 180,00
1.00 Porta Escova 60,00 60,00
2.00 bucha 22,00 44,00
3.00 Diodo 25,00 75,00
1.00 porta escova BOX Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO BRITADOR 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 Rolamento 6203 EXTATOR Porta Escova bucha Diodo porta escova BOX Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO BRITADOR 534,00
15/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50620206; 534,00
18/12/2023 Pagamento de Empenho 8661/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00