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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8695 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Conector linear em gel 1,51 6,04
40.00 Cabo 4,49 179,60
1.00 KIT Componentes 50,00 50,00
90.00 Cabo FE 80 2,11 189,90
1.00 Caixa cbox 31,50 31,50
1.00 Fita aço inox lisa Finalidade: Ref a material para manutenção de telefonia fixa da prefeitura 3,42 3,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Conector linear em gel Cabo KIT Componentes Cabo FE 80 Caixa cbox FECHO PARA FITA DE AÇO 3/4 Fita aço inox lisa Finalidade: Ref a material para manutenção de telefonia fixa da prefeitura 461,30
18/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/3717; 461,30
18/12/2023 Pagamento de Empenho 8695/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 461,30
TOTAL 461,30 461,30 461,30
SALDO A PAGAR 0,00