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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cruzeta CC04 85,00 85,00
2.00 Terminal cc17 90,00 180,00
2.00 Parafuso 10x15 2,50 5,00
2.00 PINO ELÁSTICO 10X50 5,00 10,00
3.00 Aço trefilado 1045 38,00 114,00
6.00 Eletrodo 3,25 Finalidade: Ref a peças para mnutenção do Caminhão ford cargo 2428 4,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 Cruzeta CC04 Terminal cc17 Parafuso 10x15 PINO ELÁSTICO 10X50 Aço trefilado 1045 Eletrodo 3,25 Finalidade: Ref a peças para mnutenção do Caminhão ford cargo 2428 418,00
09/02/2023 Conforme DANFE Nº e/045223077; 418,00
09/02/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338 PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023 SADI LOPES - 880 418,00
TOTAL 418,00 418,00 418,00
SALDO A PAGAR 0,00