| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 8817 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AGENDA ESCOLAR Finalidade: Ref. a agenda escolar, formato 18, papel capa dura e contracapa (4X0 COR) couche 210g, miolo papel offset 75g, impressão 4X4 cores para uso dos alunos da rede municipal de ensino. | 17,35 | 3.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | AGENDA ESCOLAR Finalidade: Ref. a agenda escolar, formato 18, papel capa dura e contracapa (4X0 COR) couche 210g, miolo papel offset 75g, impressão 4X4 cores para uso dos alunos da rede municipal de ensino. | 3.470,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/17234; | 3.470,00 | ||
| 29/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 3.470,00 | ||
| TOTAL | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||