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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9144 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIPROSPAN 5MG+2MG/ML 39,15 39,15
1.00 PIEMONTE 10 MG 59,95 59,95
1.00 CLENIL HFA 50 MG 64,75 64,75
1.00 CODEÍNA 3MG/ML Finalidade: Ref auxílio medicamento para paciente da sms 63,04 63,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 DIPROSPAN 5MG+2MG/ML PIEMONTE 10 MG CLENIL HFA 50 MG CODEÍNA 3MG/ML Finalidade: Ref auxílio medicamento para paciente da sms 226,89
21/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 100/032690; 226,89
26/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2023 GABRIEL BERTOL - 9923 226,89
TOTAL 226,89 226,89 226,89
SALDO A PAGAR 0,00