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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9162 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC9G24 utilizado no transporte escolar. 46,00 276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC9G24 utilizado no transporte escolar. 276,00
21/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2023645; 276,00
21/12/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9162/2023, HILARIO JOSE GATTO 10,38
27/12/2023 Pagamento de Empenho 9162/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 265,62
TOTAL 276,00 276,00 276,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/12/2023 10,38 Lançada
TOTAL   10,38