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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9169 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 tubo 75mm 17,00 408,00
6.00 Redução 75X50 13,70 82,20
6.00 Redução 50X40 4,00 24,00
6.00 Joelho 75mm 7,00 42,00
3.00 TEE 75mm 18,70 56,10
1.00 COLA DE CANO 10,00 10,00
1.00 Telha 2,13X6mm Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 tubo 75mm Redução 75X50 Redução 50X40 Joelho 75mm TEE 75mm COLA DE CANO Telha 2,13X6mm Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque. 697,30
21/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050753194; 697,30
27/12/2023 Pagamento de Empenho 9169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 697,30
TOTAL 697,30 697,30 697,30
SALDO A PAGAR 0,00