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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9171 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Tinta esmalte azul 18 700,00 2.800,00
10.00 Tinta esmalte 155,00 1.550,00
3.00 Eucatex Thinner 9800lt 105,00 315,00
10.00 Rolo de lã 65,00 650,00
6.00 Trincha Finalidade: Ref. a materiais para uso no ginasio. 15,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 Tinta esmalte azul 18 Tinta esmalte Eucatex Thinner 9800lt Rolo de lã Trincha Finalidade: Ref. a materiais para uso no ginasio. 5.405,00
21/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050752854; 5.405,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 9171/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.405,00
TOTAL 5.405,00 5.405,00 5.405,00
SALDO A PAGAR 0,00