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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9202 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Porta Escova 135,00 135,00
1.00 Impulsor - Impulsor 270,00 270,00
1.00 automatico 573,00 573,00
1.00 Kit bucha 55,00 55,00
2.00 Terminal bateria Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 Porta Escova Impulsor - Impulsor automatico Kit bucha Terminal bateria Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. 1.073,00
22/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/410; 1.073,00
26/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9202/2023 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 1.073,00
TOTAL 1.073,00 1.073,00 1.073,00
SALDO A PAGAR 0,00