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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9225 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Filtro óleo motor Finalidade: Ref. a filtro para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 84,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 Filtro óleo motor Finalidade: Ref. a filtro para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 168,00
22/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050760230; 168,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 9225/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00