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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9365 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
54.00 Caixa de bombom Nestle Finalidade: Ref. a mimos para serem entregues aos alunos da EMEF PRINCESA ISABEL no natal. 10,99 593,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 Caixa de bombom Nestle Finalidade: Ref. a mimos para serem entregues aos alunos da EMEF PRINCESA ISABEL no natal. 593,46
28/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/0328077; 593,46
28/12/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9365/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 7,12
29/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 586,34
TOTAL 593,46 593,46 593,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/12/2023 7,12 Lançada
TOTAL   7,12