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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 945 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 480,00 960,00
2.00 Coxim amortecedor dianteiro 130,00 260,00
2.00 Prato mola 180,00 360,00
2.00 Disco de freio 190,00 380,00
4.00 Buchas de balança 120,00 480,00
2.00 Tirante suspenção dianteira Finalidade: Ref a peças para manutenção Montana APW 8255 220,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 Amortecedor dianteiro Coxim amortecedor dianteiro Prato mola Disco de freio Buchas de balança Tirante suspenção dianteira Finalidade: Ref a peças para manutenção Montana APW 8255 2.880,00
14/02/2023 Conforme DANFE Nº e/045261234; 2.880,00
22/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2023 MAY CAR AUTO PEÇAS - 3993 2.880,00
TOTAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SALDO A PAGAR 0,00