Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conexão |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
delimitador lateral |
110,00 |
110,00 |
2.00 |
Oleo hidraulico |
65,00 |
130,00 |
2.00 |
sicaflex
Finalidade: Ref a peças para manutenção do Onibus Volare JBS 0F65 |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Conexão delimitador lateral Oleo hidraulico sicaflex
Finalidade: Ref a peças para manutenção do Onibus Volare JBS 0F65 |
520,00 |
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23/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10461; |
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520,00 |
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23/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1037/2024, 12286 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI |
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6,24 |
01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI - 12286 |
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513,76 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/02/2024 |
6,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,24 |
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