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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1061 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref pagamento de almoço para Gilmar Morgan em viagem Ijui levar onibus vistoria. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Ref pagamento de almoço para Gilmar Morgan em viagem Ijui levar onibus vistoria. 35,00
23/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 004/2151; 35,00
26/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2024 GILMAR MORGAN - 1875 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.