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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de pneu aro 16 45,00 45,00
2.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref a conserto e desmontagem pneu para Van IYB 5451 34,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Conserto de pneu aro 16 Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref a conserto e desmontagem pneu para Van IYB 5451 113,00
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/701; 113,00
27/02/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1112/2024, HILARIO JOSE GATTO 4,18
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1112/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,82
TOTAL 113,00 113,00 113,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2024 4,18 Lançada
TOTAL   4,18