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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF ABRAÇADEIRA P CARREGADEIRA W20 0,30 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF ABRAÇADEIRA P CARREGADEIRA W20 3,00
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/333850; 3,00
27/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1128/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,04
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1128/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2,96
TOTAL 3,00 3,00 3,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/02/2024 0,04 Lançada
TOTAL   0,04