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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1153 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 União PLASTICA 6MM 10,00 10,00
1.00 União PLASTICO 8MM Finalidade: REF PEÇA P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1620 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 União PLASTICA 6MM União PLASTICO 8MM Finalidade: REF PEÇA P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1620 22,00
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/10584; 22,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1153/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.