Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1154 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bieleta estabilizador
Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IWO 7705 |
188,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
Bieleta estabilizador
Finalidade: REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IWO 7705 |
188,00 |
|
|
28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/10582; |
|
188,00 |
|
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1154/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
188,00 |
TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.