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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 116 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha eriaa MES DE JANEIRO 2024. 0,00 1.325,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha eriaa MES DE JANEIRO 2024. 1.325,95
17/01/2024 Ref. Folha Ferias mes de janeiro de 2024. 1.325,95
18/01/2024 Pagamento de Empenho 116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.325,95
TOTAL 1.325,95 1.325,95 1.325,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.