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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1236 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Masrço 2024. 0,00 275,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de Masrço 2024. 275,09
01/03/2024 Ref. Folha Ferias mes de Março 2024. 275,09
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1236/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 275,09
TOTAL 275,09 275,09 275,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.