Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito |
360,00 |
|
|
17/01/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
Janeiro 2024 |
|
29,99 |
|
02/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 132/2024 - REF. JANEIRO/2024
VIVO SA - 9707, janeiro 2024 |
|
|
29,99 |
15/02/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,99 |
18/03/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
27/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 132/2024 - REF. MARÇO/2024
VIVO SA - 9707 Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
|
29,99 |
17/04/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,99 |
15/05/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,99 |
17/06/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
1,44 |
03/07/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
28,55 |
|
03/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
17,27 |
03/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11,28 |
03/07/2024 |
ESTORNADO PARA AJUSTES |
|
-28,55 |
|
15/07/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
29,99 |
|
15/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
15,00 |
30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
14,99 |
16/08/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, ref mês de agosto
|
|
29,99 |
|
16/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
10,00 |
29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
19,99 |
16/09/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito ref ao mes de setembro
|
|
29,99 |
|
16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
7,00 |
27/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22,99 |
16/10/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito ref ao mes de outubro 2024
|
|
31,20 |
|
16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
8,00 |
30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
23,20 |
18/11/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, ref ao mes de novembro
|
|
31,20 |
|
18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
7,00 |
28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
24,20 |
17/12/2024 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito
|
|
27,69 |
|
17/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2024, 9707 - VIVO SA |
|
|
5,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
337,31 |
SALDO A PAGAR |
22,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.