Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 02/2024. |
458,74 |
458,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
Assessoria Contel
Finalidade: ref. gestão, assessoria em telecom - Competência 02/2024. |
458,74 |
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11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2024353; |
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458,74 |
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11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1350/2024, CONTEL TELECOM LTDA |
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22,02 |
19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2024
CONTEL TELECOM LTDA - 12336 |
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436,72 |
TOTAL |
458,74 |
458,74 |
458,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2024 |
22,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,02 |
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