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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1388 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Condensador 1.353,00 1.353,00
1.00 Gás tetrafluretano refrigerante 350,00 350,00
1.00 Filtro cabine Finalidade: Re. a peças para veículo DOBLÔ IVX4159, utilizado na secretaria. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 Condensador Gás tetrafluretano refrigerante Filtro cabine Finalidade: Re. a peças para veículo DOBLÔ IVX4159, utilizado na secretaria. 1.742,00
14/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/000430; 1.742,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.742,00
TOTAL 1.742,00 1.742,00 1.742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.