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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBARA LUIZA BERTOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 Referente a duas e meia diária para Barbara Bertol em viagem a Porto Alegre nos dias 20/03/2024 à 22/03/2024 participar de Cursos na DPM sobre Pregão e a Concorrencia na Lei de Licitações e também referente a Registro de Preço e o Credenciamento como Instrumentos Auxiliares na Lei de Licitações. Conforme portaria de viagem nº 32/2024. 301,45 753,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 Referente a duas e meia diária para Barbara Bertol em viagem a Porto Alegre nos dias 20/03/2024 à 22/03/2024 participar de Cursos na DPM sobre Pregão e a Concorrencia na Lei de Licitações e também referente a Registro de Preço e o Credenciamento como Instrumentos Auxiliares na Lei de Licitações. Conforme portaria de viagem nº 32/2024. 753,63
14/03/2024 Referente a duas e meia diária para Barbara Bertol em viagem a Porto Alegre nos dias 20/03/2024 à 22/03/2024 participar de Cursos na DPM sobre Pregão e a Concorrencia na Lei de Licitações e também referente a Registro de Preço e o Credenciamento como Instrumentos Auxiliares na Lei de Licitações. Conforme portaria de viagem nº 32/2024. 753,63
19/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2024 BARBARA LUIZA BERTOL - 12657 753,63
TOTAL 753,63 753,63 753,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.