Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Passo Fundo levar secretária em reunião, dia 21/03/24. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a Passo Fundo levar secretária em reunião, dia 21/03/24. |
35,00 |
|
|
22/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2705; |
|
35,00 |
|
27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024
GILMAR MORGAN - 1875 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.