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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1460 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024 0,00 1.532,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Referente folha exoneração 31/03/2024 1.532,60
22/03/2024 REFERENTE EXONERAÇÃO SELORI ROSA 31/03/2024 1.532,60
22/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 116,75
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.415,85
TOTAL 1.532,60 1.532,60 1.532,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 22/03/2024 116,75 Lançada
TOTAL   116,75