Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 18/01/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 05/2024 |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 18/01/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 05/2024 |
150,73 |
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22/01/2024 |
Ref. a meia diária para Anderson Paz em Viagem a Porto Alegre dia 18/01/2024 para levar paciente em consulta, cof portaria 05/2024
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150,73 |
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24/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024
ANDERSON PAZ - 10564 |
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150,73 |
TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.