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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISIANA BROCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 156 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. 600,00
22/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/154837; Ref Serviço de transferência de paciente a HC dia 11/01/2024 35,00
24/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2024 - REF. JANEIRO/2024 ELISIANA BROCH - 11795 35,00
16/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/21144; REF ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 16/04 35,00
18/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2024 - REF. ABRIL/2024 ELISIANA BROCH - 11795 35,00
TOTAL 600,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.