Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1722 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
817.00 |
Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: REF 817 L DIESEL S10 P CAMINHÃO PAC 02 IVN 0195 |
6,64 |
5.424,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: REF 817 L DIESEL S10 P CAMINHÃO PAC 02 IVN 0195 |
5.424,88 |
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25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/1686; |
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5.424,88 |
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25/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1722/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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13,02 |
04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1722/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.411,86 |
TOTAL |
5.424,88 |
5.424,88 |
5.424,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/03/2024 |
13,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,02 |
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