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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1752 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 Receituário especial F18 1x0,2x50 E- C 0,23 574,00
2000.00 Receituário F18 OFFSET 75G 1x0 1X100 0,22 440,00
2000.00 Receituário Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E COMUM PARA USO NA UBS DE CARATER EMERGENCIAL ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO 0,12 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Receituário especial F18 1x0,2x50 E- C Receituário F18 OFFSET 75G 1x0 1X100 Receituário Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E COMUM PARA USO NA UBS DE CARATER EMERGENCIAL ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO 1.261,00
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/17460; 1.261,00
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2024 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 1.261,00
TOTAL 1.261,00 1.261,00 1.261,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.