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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Corante liquido 6,58 39,48
1.00 Gel sanitário 12,89 12,89
2.00 Pedra sanitária 4,39 8,78
1.00 PANO LIMPEZA 14,99 14,99
1.00 Rodo plástico 22,89 22,89
1.00 Sabão em barra Finalidade: REF MATERIAIS P LIMPEZA E HIGIENE NA SECRETARIA 19,99 19,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 Corante liquido Gel sanitário Pedra sanitária PANO LIMPEZA Rodo plástico Sabão em barra Finalidade: REF MATERIAIS P LIMPEZA E HIGIENE NA SECRETARIA 119,02
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/335007; 119,02
27/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1778/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,43
04/04/2024 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 1778/2024 -1,43
04/04/2024 Estrono de empenho indevido, nota fiscal paga. -119,02
04/04/2024 Estrono de empenho indevido, nota já foi paga -119,02
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/03/2024 1,43
TOTAL   1,43