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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1912 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Arbitragem para copa regional futsal disputado pela equipe representante de Alto Alegre. Categorias masculinas, Femininas. Veteranas, Equipe de arbitragem: 01 arbitro principal, 02 árbitros auxiliares, 01 anotador. Finalidade: Ref. a arbitragem em jogo do Campeonato Regional de Futsal, 1ª rodada, CMD Alato Alegre X DMD Kings Tapera. 576,11 576,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Arbitragem para copa regional futsal disputado pela equipe representante de Alto Alegre. Categorias masculinas, Femininas. Veteranas, Equipe de arbitragem: 01 arbitro principal, 02 árbitros auxiliares, 01 anotador. Finalidade: Ref. a arbitragem em jogo do Campeonato Regional de Futsal, 1ª rodada, CMD Alato Alegre X DMD Kings Tapera. 576,11
04/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202434; 576,11
04/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20240034; 576,11
04/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1912/2024, 13637 - EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 11,52
04/04/2024 Estorno para inclusão de retenção. -576,11
10/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2024 - REF. ABRIL/2024 EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 - 13637 564,59
TOTAL 576,11 576,11 576,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/04/2024 11,52 Lançada
TOTAL   11,52