Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO Andrea Aparecida da Silva em 26/03/2024 |
0,00 |
353,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS EXONERAÇÃO Andrea Aparecida da Silva em 26/03/2024 |
353,17 |
|
|
04/04/2024 |
Exoneração Andrea Aparecida sos Santos em 26/03/2024 |
|
353,17 |
|
04/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
|
|
49,44 |
05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1914/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
303,73 |
TOTAL |
353,17 |
353,17 |
353,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
04/04/2024 |
49,44 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
49,44 |
|
|