Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1949 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4911
Finalidade: Ref a compra de carimbo para o servidor Lucas Lira, contator |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4911
Finalidade: Ref a compra de carimbo para o servidor Lucas Lira, contator |
38,00 |
|
|
05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52497546; |
|
38,00 |
|
10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2024
CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 |
|
|
38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.