Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO 00863462022 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1950 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
Almoço
Finalidade: REF ALMOÇOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA RECAPAGEM DO ASFALTO NO DIA 03/04/2024 |
35,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
Almoço
Finalidade: REF ALMOÇOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA RECAPAGEM DO ASFALTO NO DIA 03/04/2024 |
385,00 |
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08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/15; |
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385,00 |
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12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2024
HENRIQUE DALBERTO 00863462022 - 11733 |
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385,00 |
TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.