Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
LIXEIRA
Finalidade: REF LIXEIRA VAZADA DE FERRO |
650,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
LIXEIRA
Finalidade: REF LIXEIRA VAZADA DE FERRO |
5.200,00 |
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09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52499817; |
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5.200,00 |
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17/04/2024 |
empenhado indevidamente |
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-5.200,00 |
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17/04/2024 |
empenhado indevidamente |
-5.200,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.