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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDREIRA E CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1980 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Empresa Para realizar o transporte de uma carga de massa asfáltica de 12 m³ fornecido pelo DAER, que está localizada no Município de Tio Hugo-RS, com a finalidade de realizar a operação tapa buraco no trecho da Ponte Do Butiá (divisa dos municípios de Alto Alegre e Espumoso) – até o Município de Alto Alegre/RS, sendo que a contratada deve permanecer no local até o fim da operação tapa buraco. Finalidade: ref pagamento de empressa de trasporte de uma carga de massa asfaltica doa 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 Contratação de Empresa Para realizar o transporte de uma carga de massa asfáltica de 12 m³ fornecido pelo DAER, que está localizada no Município de Tio Hugo-RS, com a finalidade de realizar a operação tapa buraco no trecho da Ponte Do Butiá (divisa dos municípios de Alto Alegre e Espumoso) – até o Município de Alto Alegre/RS, sendo que a contratada deve permanecer no local até o fim da operação tapa buraco. Finalidade: ref pagamento de empressa de trasporte de uma carga de massa asfaltica doada pelo Daer para efetuar tapa buracos no asfalto. 2.000,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/193; 2.000,00
10/04/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1980/2024, PEDREIRA E CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA 40,00
16/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2024 PEDREIRA E CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA - 12911 1.960,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2024 40,00 Lançada
TOTAL   40,00