Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1991 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Epitegel gel oftalmica |
55,22 |
55,22 |
1.00 |
HYABAK 0,15% COL 10 ML |
72,96 |
72,96 |
1.00 |
XADAGO 100 MG |
477,88 |
477,88 |
3.00 |
APTANUTRI 3 PREMIUN |
72,00 |
216,00 |
1.00 |
Lixiana 60mg |
138,13 |
138,13 |
1.00 |
PROCTYL POM |
77,48 |
77,48 |
1.00 |
ACECLOFENACO 100 MG |
46,67 |
46,67 |
1.00 |
TREZETE 20MG+10 MG 30 CP |
123,42 |
123,42 |
1.00 |
PROTETOR MINESOL F70 |
168,21 |
168,21 |
3.00 |
benerva |
32,68 |
98,04 |
2.00 |
DELUMI 50.000 ui |
44,95 |
89,90 |
1.00 |
DOZEMAST 1000 MCG |
241,89 |
241,89 |
1.00 |
Forxiga 10 mg |
218,37 |
218,37 |
2.00 |
GABAPENTINA 300 MG |
88,06 |
176,12 |
1.00 |
ARTROLIVE |
228,89 |
228,89 |
2.00 |
FLUCETIL 600 MG |
41,98 |
83,96 |
1.00 |
CLENIL HFA 50 MG |
85,20 |
85,20 |
2.00 |
EXPEC |
39,32 |
78,64 |
1.00 |
TARGIN 5MG+2,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes SUS da sms |
103,57 |
103,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
Epitegel gel oftalmica HYABAK 0,15% COL 10 ML XADAGO 100 MG APTANUTRI 3 PREMIUN Lixiana 60mg PROCTYL POM ACECLOFENACO 100 MG TREZETE 20MG+10 MG 30 CP PROTETOR MINESOL F70 benerva DELUMI 50.000 ui DOZEMAST 1000 MCG Forxiga 10 mg GABAPENTINA 300 MG ARTROLIVE FLUCETIL 600 MG CLENIL HFA 50 MG EXPEC TARGIN 5MG+2,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes SUS da sms |
2.780,55 |
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11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/92; |
|
2.780,55 |
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18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2024
FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 |
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2.780,55 |
TOTAL |
2.780,55 |
2.780,55 |
2.780,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.