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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fonte chaveada de uso geral 9VDC-3A plug 5,5X2,1 novo plug P8 5,5mmX2,5mm 90,00 90,00
1.00 LACRE PARA REP 8,00 8,00
1.00 Bateria não recarregável de lítio 3V CR2450 24,00 24,00
1.00 Suporte universal PA bateria Finalidade: Ref. a materiais para conserto de relógio ponto utilizado na EMEF Princesa Isabel. 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Fonte chaveada de uso geral 9VDC-3A plug 5,5X2,1 novo plug P8 5,5mmX2,5mm LACRE PARA REP Bateria não recarregável de lítio 3V CR2450 Suporte universal PA bateria Finalidade: Ref. a materiais para conserto de relógio ponto utilizado na EMEF Princesa Isabel. 141,00
18/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/015071; 141,00
03/05/2024 Pagamento de Empenho 2065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,00
TOTAL 141,00 141,00 141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.