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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2066 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria não recarregável de lítio 3V CR2450 24,00 24,00
1.00 Suporte universal PA bateria 19,00 19,00
1.00 LACRE PARA REP Finalidade: Ref. a materiais para conserto de relógio ponto utilizado na EMEI Otávio Vitório Bertol. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 Bateria não recarregável de lítio 3V CR2450 Suporte universal PA bateria LACRE PARA REP Finalidade: Ref. a materiais para conserto de relógio ponto utilizado na EMEI Otávio Vitório Bertol. 51,00
18/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/015072; 51,00
03/05/2024 Pagamento de Empenho 2066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.