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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2071 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tubo de conexão curva do ar 6mm 30,00 60,00
5.00 BRAÇADEIRA PLÁSTICA 300mm 2,00 10,00
1.00 Tubo de plástico 6mm 9,00 9,00
8.00 Parafuso soberbo 3X21mm 3,60 28,80
3.00 Parafuso 10X50, 8.8 completo 5,40 16,20
1.00 Reparo pistão ar abrir porta Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 162,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 Tubo de conexão curva do ar 6mm BRAÇADEIRA PLÁSTICA 300mm Tubo de plástico 6mm Parafuso soberbo 3X21mm Parafuso 10X50, 8.8 completo Reparo pistão ar abrir porta Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 286,00
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/052488243; 286,00
TOTAL 286,00 286,00 0,00
SALDO A PAGAR 286,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.