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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de pastilha de freio 460,00 460,00
2.00 Arroela encosto coxim 30,00 60,00
1.00 Coxim completo 340,00 340,00
1.00 SENSOR PASTILHA DE FREIO 80,00 80,00
2.00 Disco de freio 340,00 680,00
1.00 Kit batente completo dianteiro Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizada na secretaria. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 Jogo de pastilha de freio Arroela encosto coxim Coxim completo SENSOR PASTILHA DE FREIO Disco de freio Kit batente completo dianteiro Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizada na secretaria. 1.940,00
23/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052817364; 1.940,00
10/10/2024 Empenhado indevidamente -1.940,00
10/10/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.940,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.