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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2370 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lampada farol H1 33,00 99,00
4.00 LÂMPADA SINALEIRA TRASEIRA 2 POLOS 11,00 44,00
1.00 Fita isolante 14,00 14,00
8.00 Fio flexível 3mm 11,00 88,00
5.00 FUZIVEL 10, 15 AMPERE 4,50 22,50
1.00 Interruptor luz do ré Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 136,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Lampada farol H1 LÂMPADA SINALEIRA TRASEIRA 2 POLOS Fita isolante Fio flexível 3mm FUZIVEL 10, 15 AMPERE Interruptor luz do ré Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 403,50
24/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052848075; 403,50
TOTAL 403,50 403,50 0,00
SALDO A PAGAR 403,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.