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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.039.901 ROSMERI DICKEL MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto do vazamento do cano do frio de ar; Remoção dos bancos traseiros para conserto do chicote elétrico; Substituição e revisão de lâmpadas e sinaleiras dianteiras e traseiras; Substituição do interruptor do ré e revisão da luz do ré Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Conserto do vazamento do cano do frio de ar; Remoção dos bancos traseiros para conserto do chicote elétrico; Substituição e revisão de lâmpadas e sinaleiras dianteiras e traseiras; Substituição do interruptor do ré e revisão da luz do ré Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING6366 utilizado no transporte escolar. 800,00
24/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/8; 800,00
TOTAL 800,00 800,00 0,00
SALDO A PAGAR 800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.