Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DAVI LUIS MISSIO BERTOL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Auxilio para exames
Finalidade: Ref auxílio exame para paciente da sms. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
Auxilio para exames
Finalidade: Ref auxílio exame para paciente da sms. |
120,00 |
|
|
25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5290; |
|
120,00 |
|
06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2024
DAVI LUIS MISSIO BERTOL - 14081 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.