Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LK MOTOS MOTOSSERRAS PECAS E ACESSORIOS IRACI KUHN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
140,00 |
|
|
06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0517; |
|
140,00 |
|
09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2024
LK MOTOS MOTOSSERRAS PECAS E ACESSORIOS IRACI KUHN - 10478 |
|
|
140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.