Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pino teste PV 1061 preto |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
PEÇAS |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
ELETRODO SILICONE 5 X 5 CM |
8,00 |
32,00 |
4.00 |
ELETRODO SILICONE 3 X 5 CM
Finalidade: Ref conserto emergencial de aparelho de fisioterapia |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
Pino teste PV 1061 preto PEÇAS ELETRODO SILICONE 5 X 5 CM ELETRODO SILICONE 3 X 5 CM
Finalidade: Ref conserto emergencial de aparelho de fisioterapia |
132,00 |
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23/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/779; |
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132,00 |
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23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2548/2024, 4285 - BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
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1,58 |
05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,42 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2024 |
1,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,58 |
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