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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2550 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 pé de cabra 44,07 44,07
13.00 PREGOS Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 29,72 386,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 pé de cabra PREGOS Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA 430,43
06/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/340153; 430,43
06/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2550/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 5,17
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2024 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 425,26
TOTAL 430,43 430,43 430,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/05/2024 5,17 Lançada
TOTAL   5,17