Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente ao pagamento da mensalidade de taxa administrativa mês de maio/2024 |
1.091,93 |
1.091,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
Referente ao pagamento da mensalidade de taxa administrativa mês de maio/2024 |
1.091,93 |
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08/05/2024 |
Referente ao pagamento da mensalidade de taxa administrativa mês de maio/2024
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1.091,93 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2024
FAMURS - 8 |
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1.091,93 |
29/05/2024 |
EMPENHO À MAIOR QUE A MENSALIDADE. |
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-0,30 |
29/05/2024 |
liquidação a maior, saldo de 0,30 |
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-0,30 |
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29/05/2024 |
Saldo a maior |
-0,30 |
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TOTAL |
1.091,63 |
1.091,63 |
1.091,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.